Добрый день. Помогите пожалуйста в формировании книги доходов и расходов. Расходы формируются из расходных кассовых ордеров, выданных под отчет, а не из авансовых отчетов, как хотелось бы. Похоже что то делаем не так. Подскажите.
Comments
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
Цитата: Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесьэтими рекомендациями.
1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) Упрощенная система налогообложения ред.1.3 (7.70.197)
Здравствуйте! Скорее всего у вас просто не в той последовательности, как нужно пр-ме, чтобы она "прочувствовала" желаемый вами вариант попадания в КУДиР, внесены документы. Чтобы ответить более конктретно, нужен от вас более развёрнутый вопрос.
Цитата: Здравствуйте!Скорее всего у вас просто не в той последовательности, как нужно пр-ме, чтобы она "прочувствовала" желаемый вами вариант попадания в КУДиР, внесены документы.Чтобы ответить более конктретно, нужен от вас более развёрнутый вопрос.
Добрый день! Мы приходуем выручку от продажи выпечки приходниками за день. Эта выручка в книге КУДиР видна, затем ИП забирает выручку - выписываем расходник на 71.2 (расчеты с подотчетными лицами, принимаемые для целей налогообложения), ИП отчитывается авансовыми отчетами на 44.2 расходами принимаемыми для целей налогообложения. Почему то в КУДиР выходят расходы списанные со счета 50.1 на 70.2, а не расходы со сч. 70.2 на 44.2. Подскажите как правильно списывать расходы, что бы они были в КУДиР.
Не видя вашей базы, не могу что-либо толкового сказать... Программе нужно, чтобы был признан расход (сначала, к примеру) , а потом оплачен. Два признака для принятия к НУ (УСН) совпадут, тогда произойдет включение оплаченного расхода в КУДиР. Нужно проверять хоз.операции и сформированные проводки и записи по налоговому учету в вашей базе, анализировать. Просто так на расстоянии стоить предположения не хочется... 🤐 Можно пальцем в небо попасть. 🙁
Цитата: Не видя вашей базы, не могу что-либо толкового сказать...Программе нужно, чтобы был признан расход (сначала, к примеру) , а потом оплачен. Два признака для принятия к НУ (УСН) совпадут, тогда произойдет включение оплаченного расхода в КУДиР.Нужно проверять хоз.операции и сформированные проводки и записи по налоговому учету в вашей базе, анализировать.Просто так на расстоянии стоить предположения не хочется... 🤐 Можно пальцем в небо попасть. 🙁
Спасибо большое, что откликнулись. Придется посидеть и подумать, без этого никак.